med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78
Proposition 1976/77:106
Prop. 1976/77:106 Regeringens proposition
1976/77:106
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret
1977/78;
utfärdad den 3 mars 1977.
Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoil.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN
ERIC KRÖNMARK
Propositionens huvudsakliga innehåll
1 propositionen läggs fram förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78. Fondens inkomster beräknas lill 794 715 000 kr. För reparations- och underhållskostnader m.m. tas upp 569 319 000 kr., varav för iståndsättning av byggnader m.m. 132 250 000 kr. och för iståndsäitning av befästningar m. m. 21 750 000 kr.
1 Riksdagen 1977. I saml. Nr 106.
Prop. 1976/77:106
Utdrag FÖRSVARSDEPARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammanträde 1977-03-03
Närvarande: statsminister Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Mogård, Olsson, Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Burenstam Linder, Wikström, Johansson, Friggebo
Föredragande: statsrådet Krönmark
Proposition med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret
1977/78
1 prop. 1976/77:100 (bil. 25) har regeringen föreslagit riksdagen alt, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, preliminärt beräkna staten för försvarets fastigheisfond för budgetåret 1977/78 enligt ett i en bilaga till propositionen redovisat förslag. Vidare har i överensstämmelse härmed i förslaget lill statsbudget bland Inkomster av statens kapitalfonder tagits upp det i det beräknade förslaget till stat angivna överskottet. Jag anhåller att nu fa ta upp dessa frågor.
Översikt av fastighetsfondens ställning m. m.
Försvarets fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av byggnader, anläggningar och mark som disponeras för militära ändamål. Fonden omfattar övnings- och skjutfält, kasern- och befästningsanläggningar, flygfält, förråd m. m. Försvarets fastighetsfond är uppdelad på tre delfonder, nämligen befästningars delfond, kasernbyggnaders delfond och försvarets forskningsanstalts delfond.
Försvarels fastighetsfonds inkomster och utgifter liksom dess kapitalbehållning redovisas i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsslat för fonden fastställs åriigen av riksdagen. Fonden är konstruerad som en produktiv fond. Fondens överskott redovisas under särskild titel på statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna erhålls dels genom hyresinkomster för lokalupp-låtelse till myndigheter och enskilda m. fl. inkomster, dels genom anslag till iståndsättning av befästningar och kaserner.
Av riksrevisionsverkets utdrag ur rikshuvudboken för budgetåret 1975/76 framgår att fondens ställning den 30 juni 1976 var följande (milj. kr.)
Prop. 1976/77:106
|
|
Befäst- |
Kasern- |
Försvarels |
Summa |
|
|
ningars |
byggna- |
forsknings- |
|
|
|
del fond |
ders del fond |
anslalis delfond |
|
|
Tillgångar |
|
|
|
|
|
Fast egendom |
3 670,5 |
3 146,1 |
95,3 |
6 911,9 |
|
Fordringar hos |
|
|
|
|
|
andra fonder |
3,5 |
3,8 |
0,6 |
7,9 |
|
Övriga fordringar |
- |
148,5 |
- |
148,5 |
|
Summa tillgångar |
3 674,0 |
3 298,4 |
95,9 |
7 068,3 |
|
Skulder |
|
|
|
|
|
Avskrivningskonton |
3 464,5 |
1821,3 |
61,0 |
5 346,8 |
|
Diverse mede! |
3,5 |
3,8 |
0,6 |
7,9 |
|
Summa skulder |
3 468,0 |
1 825,1 |
61,6 |
5 354,7 |
|
Kapitalbehållning |
206,0 |
1 473,3 |
34,3 |
1 713,6 |
1 förhållande till fondens ställning den I juli 1975 innebär de redovisade beloppen en ökning av värdet av den fasta egendomen (brutto) med 300,4 milj. kr. Nettoökningen av fondens kapital under budgetåret 1975/76 uppgår till 58,3 milj. kr
Utfallet av staten för fastighetsfonden för budgetåret 1975/76 framgår av en sammanställning som finns inlagen i riksrevisionsverkets budgetredovisning. Enligt denna har fondens överskott uppgått till 125,1 milj. kr.
Den för budgetåret 1976/77 fastställda staten för faslighelsfonden balanserar på ett belopp av 553,5 milj. kr. Inkomsterna beräknas lill detta belopp medan utgifterna och överskoilel beräknas till 415,1 resp. 138,4 milj. kr.
Fortifikationsrörvallningen och byggnadsstyrelsen har avgelt förslag lill stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78. Riksrevisionsverkei har yttrat sig över förslagen.
Förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret
1977/78
Staten för försvarels fastighetsfond skall enligt beslut av 1948 års riksdag ta upp följande titlar, nämligen 'pk inkomstsidan. A. Ersättning för lill statsmyndigheter upplåtna lokaler, B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden, C. Inkomster av övnings- och skjuifäll och D. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. Reparations- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning lill värdeminskningskonlo och C. Hy-res- och arrendeutgifter m. m. förav fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden samt Överskon an tillföras statsbudgetens driftbudget. Inkomsterna resp. utgifterna under de angivna titlarna skall tas upp särskilt för
Prop. 1976/77:106 4
de olika delfonderna.
Förslaget till stat för försvarets fastigheisfond slutar på ett belopp av 794 715 000 kr., vilket innebär en ökning av omslutningen med 241 229 000 kr. Reparations- och underhållskostnaderna förutses öka med 228 124 000 kr. Härav hänför sig 198 881 000 kr. lill kostnader för fastighelsdrifl som fr. o. m. nästa budgetår föreslås bli redovisade över faslighetsfondens stat. Avsättningen lill värdeminskningskontoi förutses öka med 4 222 000 kr. och hyres- och arrendeutgifterna med 5 328 000 kr. Överskottet beräknas öka med 3 555 000 kr. I fråga om inkomster utom de under posten Ersättning för statsmyndigheter upplåtna lokaler förutses en ökning med 2,3 milj. kr. Posten lill ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler förutses öka med 238 929 000 kr. Av ökningsbeloppel hänför sig 198 881 000 kr. till kostnaderna för fastighelsdrifl som har inräknats i den hyra som myndigheterna har att erlägga.
Vid beräkning av de olika posterna tar jag först upp fondens utgifter lill behandling.
Utgifter
A. Reparations- och underhållskostnader m. m.
För objekt som redovisas på befästningars delfond utom flygfält, för vilka särskilda regler gäller, skall underhållskostnaderna enligt beslut av 1948 års riksdag (prop. 1948:157, SU 1948:79, rskr 1948:169) beräknas i förhållande till anläggningsvärdet. Därvid skall en underhållskvot på anläggningsvärdet den I juli 1946 tillämpas. Enligt beslut av 1951 års riksdag (prop. 1951:88, SU 1951:61, rskr 1951:110) är underhållskvoten 0,6 % vid 1946 års prisnivå. Denna procentsats räknas för varje år om till gällande prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex. Underhållskvoten för år 1976 är 4,13 96. För iståndsättning av befästningar m.m., för underhåll av jordbruks- och skogsfastigheter m. m., för skatter och för underhåll av enskilda vägar anvisas dessutom särskilda medel.
I enlighet med vad som anfördes i prop. 1960:1 (bil. 22) skall underhållskostnaderna för flygfälten beräknas i relation till anläggningsvärdet. För flygfälten med rullbanor och andra anordningar som är omedelbart avsedda för flygverksamheten skall därvid tillämpas en underhållskvot av 1,2 9é av anläggningsvärdet den I juli 1946. Underhållskvoten räknas om till gällande prisnivå med hjälp av forlifikationsförvaltningens flygfältsindex. Underhållskvolen för 1976 är 6,16 96. För iståndsäitning av flygfält anvisas dessutom särskilda medel.
För byggnader m. m. som redovisas på kasernbyggnaders delfond och försvarets forskningsansialis delfond beräknas medelsbehovet för reparation och
Prop. 1976/77:106 5
underhåll, med vissa i det följande angivna undantag, i enlighet med de principer som angetts i prop. 1945:180 och prop. 1970:1 (bil. 22). 1 överensstämmelse härmed beräknas medelsbehovet för reparation och underhåll till viss procent av den faktiska byggnadskostnaden för varje särskild fastighet, omräknad till 1935 års prisnivå. Byggnadsbeståndet delas därvid upp i tre grupper. Den törsta gruppen - äldre byggnader - omfattar byggnader som har färdigställts före den I juli 1938. Dessa byggnader redovisas i fastighetsfonden på grundval av särskild värdering. Den andra och den tredje gruppen - nyare byggnader - omfattar byggnader som har färdigställts efter nämnda datum och som varit i bruk längre resp. kortare tid än nio år. Nyare byggnader redovisas i fastighetsfonden med sitt anskaffningsvärde. Underhållsmedel beräknas första gången för andra budgetåret efter det budgetår under vilket byggnaden har färdigställts. För byggnader som tillhör den första gruppen skall enligt beslut av 1961 års riksdag (jfr. prop. 1961:59 s. 17) tillämpas en grundunderhållskvot av 1,2 % vid 1935 års underhållskostnadsnivå. Underhållskvoten vid denna prisnivå utgör i andra och tredje grupperna 0,8 resp. 0,4 96. Omräknade till 1976 års prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex (basår 1963) som per den I april 1976 har fastställts till 259,3 är underhållskvoterna i första gruppen 13,38 96 samt i andra och tredje grupperna 8,92 resp. 4,46 %. Utöver de procentuellt beräknade underhållsmedlen anvisas särskilda medel för iståndsättning av byggnader m. m. samt för skatter och för underhåll av enskilda vägar.
Från den procentuella beräkningsmetoden undantas övnings- och skjutfälten i enlighet med vad som anfördes i prop. 1948:157. Underhållsmedel för dessa skall fastställas efter uppskattning för varje särskilt budgetår och medel för ändamålet anvisas på särskild delpost.
Vid beräkningen av de procentberäknade underhållskostnaderna för nästa budgetår har myndigheterna utgått från de byggnadsvärden som fanns redovisade på delfonderna den 30 juni 1976.
A I. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Befästningars delfond
|
1975/76 |
Utgift |
92 441 767 |
|
1976/77 |
Anvisat |
107 290 000 |
|
1977/78 |
Förslag |
176 090 000 |
1* Riksdagen 1977. I saml. Nr 106.
Prop. 1976/77:106
|
|
|
1976/77 |
Beräknad ändi |
•ing 1977/78 |
|
|
Forlifika- |
Föredra- | ||
|
|
|
|
lionsförvalt- |
ganden |
|
|
|
|
ningen |
|
|
a) |
Löpande reparation och underhåll av befästning- |
|
|
|
|
|
ar m. m. |
66 952 000 |
+ 5 978 000 |
-1- 5 978 000 |
|
b) |
Iståndsäitning av be- |
|
|
|
|
|
fästningar m. m. |
17 150 000 |
-1- 7 300 000 |
-1- 4 600 000 |
|
c) |
Underhåll av jordbruks-och skogsfastigheter |
|
|
|
|
|
m. m. |
300 000 |
- |
- |
|
d) |
Skaller |
100 000 |
- |
- |
|
e) |
Underhåll av enskilda |
|
|
|
|
|
vägar |
1480 000 |
-1- 210 000 |
- |
|
0 |
Underhåll av flygfall |
|
|
|
|
|
m. m. |
19 308 000 |
+ 2 552 000 |
-1- 2 552 000 |
|
g) |
IslåndsSttning av flyg- |
|
|
|
|
|
fält |
2 000 000 |
- |
- |
|
h) |
Fastighelsdrifl |
- |
-1-66 800 000 |
-1-55 670 000 |
|
|
|
107 290 000 |
-f-82 840 000 |
-1-68 800 000 |
Fortifikationsförvahningen
a) Medelsbehovet
för löpande reparation och underhåll av befästningar
m. m. beräknas enligt följande. Del per den 30 juni 1976 bokförda bygg
nadsvärdet (utom för flygfält) var 2 889 747 979 kr. Från delta byggnadsvärde
skall dras utbetalningar för ännu inte färdigställda anläggningar, 10,5 milj.
kr. Omräknad till 1946 års byggnadskostnadsnivå blir återstoden
1 669 075 477 kr. Detta byggnadsvärde skall användas vid beräkningen av
underhållsmedel. Förvaltningen beräknar medelsbehovel enligt i det före
gående angivna grunder till (4,13 96 x 1669 075 477) 68 932 817 kr.
För det ökade underhållsbehov som fredsanvändningen av vissa anläggningar medför (jfr prop. 1973:1 bil. 22 s. 5) bör beloppet räknas upp med 4 milj. kr.
Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovel för nästa budgetår under delposten till (68 932 817 + 4 000 000) avrundat 72 930 000 kr
b) För
iståndsättning av befästningar m. m. beräknar förvaltningen i en
lighet med de programansvarigas anslagsframställningar för anslagen Ar-
méförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Marinförband:
Iståndsättning av befästningar och kaserner. Flygvapenförband: Iståndsätt
ning av befästningar och kaserner. Central och högre regional ledning:
Iståndsättning av befästningar och kaserner samt Gemensamma myndig
heter m. m.: Iståndsättning av befästningar och kaserner medelsbehovet
till 24 450 000 kr eller 7,3 milj. kr mer än för innevarande budgetår Det
föreslagna beloppet avses för följande ändamål.
Prop. 1976/77:106 7
Arméförband
I. Mindre iståndsätlningsarbeten
på befäst
ningar m. m. 450 000
Marinförband
1. Delprogram 2.1. Mindre iståndsätlningsarbeten på befästningar m. m. 900 000
2. Ombyggnad av vissa anläggningar för kusl-
artilleribatlerier 1 800 000
3. Delprogram 2.6. Mindre islåndsättnings-
arbeten på befästningar m.m, 2 300 000
5 000 000
Flygvapenförband
I. Mindre isiåndsätiningsarbelen
på befäst
ningar m.m. 1500 000
Central och högre regional ledning
1. Ombyggnad
av ell ammunitionsförråd
lill mililärområdesförråd för materiel
(totalkostnad 2,9 milj. kr.) 800 000
2. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad
5,3 milj. kr.) 3 500 000
3. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad
12,6 milj. kr) 6 700 000
4. Ombyggnad av en berganläggning till lokaler för en datamaskinanläggning (totalkostnad 5,8 milj. kr) 2 700 000
5. Mindre iståndsätlningsarbeten på befästningar m.m. 3 300 000
17 000 000
Gemensamma myndigheter och funktioner 1. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst-
ningar m.m. 500 000
Totalt 24 450 000
Prop. 1976/77:106 8
Motiveringar lämnas under anslagen lill islåndsällning av befästningar och kaserner i prop. 1976/77:100 (bil. 7, anslagen E8 och F23) och i prop. om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling som tidigare denna dag har anmälts i regeringssammanträde (anslagen B 3, C 3 och D 3).
c) För
underhäll av jordbruks- och skogsfastigheier m. m. beräknar för
valtningen medelsbehovel för nästa budgetår till oförändrat 300 000 kr.
d) För
skaller beräknas medelsbehovel för nästa budgetår lill oförändrat
100 000 kr
e) För
underhåll av enskilda vägar räknar förvaltningen med ell medels
behov av 1 690 000 kr. eller 210 000 kr. mer än för innevarande budgetår.
O Förvaltningen beräknar medelsbehovet för underhåll av flygfält m. m. enligt följande.
Det per den 30 juni 1976 bokförda anläggningsvärdet var 730 851 777 kr. Från detta värde skall dras dels anläggningsvärdena, sammanlagt 35 900 200 kr., för vissa flygfält m. m. som f n. inte används och inte heller underhålls (jfr. prop. 1960:1 bil. 22 s. 15), dels anläggningsvärdena för färdigställda reservvägbaser, 14 002 300 kr., dels utbetalningar för ännu inte färdigställda objekt, 2 592 000 kr. Omräknad lill 1946 års byggnadskoslnads-nivå blir återstoden 351 697 255 kr. Detta anläggningsvärde skall användas vid beräkningen av underhållsmedel. Förvaltningen beräknar enligt i det föregående angivna grunder medelsbehovet lill (6,16 96 x 351697 255) 21 664 550 kr
För underhåll av tekniskt komplicerad flygfällsmaleriel (jfr. prop. 1966:32 s. 20) bör beloppet räknas upp med 200 000 kr.
Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för nästa budgetår under delposten lill (21 664 550 -I- 2 000 000) avrundat 21 860 000 kr. eller 2 552 000 kr. mer än för innevarande budgetår.
g) För iståndsättning av flygfält beräknar förvaltningen medelsbehovel för nästa budgetår till oförändrat 2 milj. kr.
h) Kostnaderna för maskinpersonal, bränsle, el, vatten m. m. har tidigare inte tagils upp i staten för försvarels fastigheisfond. Fr. o. m. nästa budgetår bör dessa kostnader för fastighelsdrifl redovisas över staten för faslighets-fonden. Motsvarande belopp har inräknats i den hyra som myndigheterna har alt eriägga. Detta innebär all förevarande utgiftspost för nästa budgetår räknas upp med 66,8 milj. kr. och att inkomstposten Ersättning för till slalsmyndigheier upplåtna lokaler höjs med samma belopp.
Föredraganden
Jag biträder forlifikationsförvaltningens förslag att kostnaderna för fastighelsdrifl redovisas över staten för försvarets fastigheisfond. Kostnader för ändamål för vilka delposten till fastighelsdrifl är avsedd skall debiteras
Prop. 1976/77:106 9
lokalnyttjarnu med den verkliga kostnaden enligt uppmätt förbrukning. Eftersom utgifterna på delposten därigenom direkt kommer att balanseras av hyresinkomster bör delposten till fastighelsdrifl vara av förslagskaraklär. Delta medför att hela förevarande ulgiflsposl av budgetlekniska skäl kommer all tas upp förslagsvis. Jag vill emellertid understryka att det endast är delposten lill fastighelsdrifl som skall vara förslagsvis. Någon ändring i delta hänseende beträffande övriga delposter är inte åsyftad.
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under befästningars delfond lill reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 176 090 000 kr. Jag har härvid dels räknat med all några medel för ombyggnad av en berganläggning till lokaler för en datamaskinanläggning inte behövs för nästa budgetår, dels tagit upp utgifterna för fastighetsdrift i prisläget den 1 februari 1976 i stället för i ett beräknat medelprisläge för budgetåret 1977/78 som fortifikationsförvallningen föreslagit.
A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kasernbyggnaders delfond
|
1975/76 |
Utgift |
221 372 120 |
|
1976/77 |
Anvisat |
231579 000 |
|
1977/78 |
Förslag |
390 590 000 |
1976/77 Beräknad ändring 1977/78
Forlifika- Föredra-
tionsför- ganden
vattningen
|
17 500 000 129 950 000 1 000 000 700 000 231579 000 |
a) Löpande reparation och underhåll av byggnader m. m.
b) Underhåll och iordningställande av övnings- och skjuifäll m. m.
c) Islåndsällning av byggnader m.m.
d) Skaller
e) Underhåll
av enskilda vägar
O Fastighelsdrifl
82 429 000 -t- 12 800 000 -t- 12 700 000
+ 3 500 000
- 2 300 000 -l- 2 300 000 -I- 800 000-1- 800 000
-t-171 837 000 -H43 211000 -I-191 237 000 -1-159 011 000
Fortifikationsförvaltningen
a) Del per den 30 juni 1976 bokförda byggnadsvärdet var 2 722 938 840 kr. Delta värde fördelar sig på äldre byggnader och nyare byggnader enligt följande sammanställning.
Prop. 1976/77:106
10
Äldre byggnader Nyare byggnader
I huvudboken redovisat
byggnadsvärde (2 722 938 840) 319 905 655 2 403 033 185
A vgår
a) Värdet av till Norrbollens
läns landsting överlämnade
byggnader 2 198 150 4 157 945
b) Utbetalningar for ännu inte
färdigställda byggnadsobjekl - 32 880 700
Byggnadsvärde au användas vid
procentuell beräkning av under
hållsmedel 317 707 SOS 2 365 994 S40
Del på detta vis framräknade byggnadsvärdet för nyare byggnader (2 365 994 540 kr.) har reducerats till 1935 års prisnivå.
Den procentberäknade delen av delposten har beräknats till 92 029 005 kr. enligt följande sammanställning.
|
|
Byggnadsvärde |
Indexkorrige- |
Reparations- |
|
|
reducerat lill |
rad underhålls- |
medel |
|
|
1935 års pris- |
procent |
|
|
|
nivå |
|
|
|
Äldre byggnader |
317 707 505 |
13,38 |
42 509 264 |
|
Nyare byggnader över |
|
|
|
|
9 år |
463 742 087 |
8,92 |
41 365 794 |
|
Nyare byggnader under |
|
|
|
|
9 år |
182 823 915 |
4,46 |
8 153 947 92 029 005 |
Vid armén finns f n. ca 2 000 baracker som har anskaffats under andra väridskrigel. Dessa är i allmänhet inte i så gott skick att de enligt förvaltningens mening bör värderas in i fastighetsfonden. Detsamma gäller ett antal baracker vid flygfälten och ett antal krigsbromaterielförråd som tillförts från försvarets materielverk. På grund av lokalbrist har nämnda baracker hittills utnyttjats för förläggnings- och förrådsändamål m. m. Förvaltningen överväger emellertid att under innevarande budgetår påbörja en inventering av del aktuella behovet av att la i anspråk barackerna och att göra en klassning av dem. Efter en sådan inventering och klassning bedömer förvaltningen att det finns undedag för beslut om invärdering av de baracker som är i godtagbart skick och som fyller ett angeläget lokalbehov och för beslut om rivning av övriga baracker. Åtgärder av angivet slag beräknas emellertid inte komma all inverka på behovet av medel för underhåll av barackerna för nästa budgetår. Förvaltningen beräknar därför ell oförändrat medelsbehov av 1,3 milj. kr. för nästa budgetår för detta ändamål.
Prop. 1976/77:106 1
På vissa nya övningsområden finns ell ston antal byggnader som ännu inte har kunnat värderas in i faslighelsfonden. För oundgängligen nödvändigt yttre underhåll av dessa byggnader beräknas för näsla budgetår ett medelsbehov av 1,9 milj. kr. eller 100000 kr. mer än för innevarande budgetår.
Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för löpande reparation och underhåll av byggnader m. m. till (92 029 005 -F I 300 000 + 1 900 000) avrundat 95 229 000 kr.
b) Utgifterna under delposten Underhåll och iordningställande av övnings- och skjutfält m. m. beräknas till 21 milj. kr. eller 3,5 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Av beloppet avses 10,4 milj. kr. för underhåll och 10,6 milj. kr. för iordningställande av övnings- och skjutfält m. m.
c) Under delposten Iståndsättning av byggnader m. m. beräknar förvaltningen i enlighet med de programansvarigas anslagsframställningar för anslagen Arméförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Marinförband: Islåndsällning av befästningar och kaserner. Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner. Central och högre regional ledning: Iståndsäitning av befästningar och kaserner samt Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästningar och kaserner medelsbehovet för näsla budgetår lill 132 250 000 kr. eller 2,3 milj. kr. mer än för innevarande budgetår.
För fortsatta arbeten med upprustning av kasernbeståndet tas 42,8 milj. kr. upp för nästa budgetår, vilket är 5,9 milj. kr. mindre än för innevarande budgetår. Möjligheterna all förverkliga kasernrenoveringsprogrammel påverkas av många ovissa faktorer, bl.a. arbetsmarknadsförhållandena och möjligheterna att utrymma de kaserner som skall renoveras. Renoveringsprogrammet bör därför inte låsas i detalj utan ges en viss fiexibilitet. Av detta skäl har förvaltningen föri samman kasernrenoveringarna under en punkt för varje försvarsgren. Av samma skäl har förvaltningen fört samman medelsbehovet för iståndsättning av arméns malinrättningar och sjukhus under var sin punkt. Beslut om vilka objekt som skall sättas i gång anses böra anstå till dess all del fortsatta planeringsarbetet har visat för vilka objekt förutsättningar för igångsättning föreligger.
Del belopp av 132 250 000 kr. som las upp under delposten Iståndsättning av byggnader m. m. avses för följande ändamål.
Arméförband
1. Kasernrenoveringar 22 000 000
2. Iståndsäitning av matinrällningar 3 500 000
3. Iståndsäitning av sjukhus 4 500 000
4. P I. Ombyggnadsarbeten för S I
(totalkostnad 30 milj. kr.) 1000 000
Prop. 1976/77:106 '2
5. S
2. Ombyggnad och islåndsällning
av garnisonshotellel (totalkostnad
3 450 000 kr.) 2 400 000
6. Skövde
garnison. Ombyggnadsarbeten
till följd av organisaiionsändring-
ar (totalkostnad 15 milj. kr.) 3 000 000
7. Iståndsättning
av förråd och slabs-
och förvallningslokaler lill följd
av organisationsändringar 3 000 000
8. Diverse objekt 2 900 000
9. Mindre iståndsätlningsarbeten på byggnader, utbildningsanordningar
m.m. 15 250 000
10.
Vissa tekniska försörjningsanord
ningar m. m. 17 000 000
74 550 000
Marinförband
1. Kasernrenoveringar 12 800 000
2. ÖriB S. Ombyggnad av cisiernskjulei 3 000 000
3. ÖriB S. Om- och tillbyggnad av kockskolan (totalkostnad 3,4 milj. kr.) 2 500 000
4. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, utbildningsanordningar m.m. 1500 000
5. Vissa tekniska försörjningsanordningar
m.m. 1200 000
21 000 000
Flygvapenförband
1. Kasernrenoveringar 8 000 000
2. F7. Ombyggnad av en hangar lill
förråd (totalkostnad 8 150 000 kr.) 4 500 000
3. F 16. Ombyggnad av en flygverksiad
(totalkostnad 5,5 milj. kr.) 2 700 000
4. Mindre iståndsättningsarbeten på
byggnader, utbildningsanordningar m.m. 8 300 000
5. Vissa tekniska försörjningsanordningar
m. m. 5 000 000
28 500 000
Prop. 1976/77:106 '3
Central och högre regional ledning
1. Delprogram 4.1. Mindre iståndsätlningsarbeten på byggnader m.m. 600 000
2. Delprogram 4.3. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m.m. 200 000
3. Delprogram 4.4. Mindre iståndsätlningsarbeten på byggnader m.m. 300 000
4. MFÖN. Ombyggnad av f. d. havremagasinet
(totalkostnad 5,1 milj. kr.) 2 700 000
5. Delprogram 4.5. Mindre iståndsätlningsarbeten på byggnader m. m. 600 000
6. Delprogram 4.5. Vissa tekniska försörjningsanordningar m.m. 1000 000
5 400 000
Gemensamma myndigheter och funktioner
1. Delprogram 5.4. Mindre isiåndsätiningsarbelen på byggnader m.m. 900 000
2. Delprogram 5.6. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m.m. 200 000
3. Delprogram 5.7. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m.m. 100 000
4. Delprogram 5.10. Mindre iståndsällnings-
arbeten på byggnader m.m. 400 000
5. Delprogram 5.15. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m.m. 500 000
6. Delprogram 5.16. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader m. m. 700 000
2 800 000
Totalt 132 250 000
Motiveringar lämnas under anslagen lill iståndsättning av befästningar och kaserner i prop. 1976/77:100 (bil. 7, anslagen E 8 och F 23) och i prop. om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling som tidigare denna dag har anmälts i regeringssammanträde (anslagen B 3, C 3 och D 3).
d) Under
delposten Skaller beräknas för näsla budgetår ett medelsbehov
av 1,8 milj. kr. eller 800 000 kr. mer än för innevarande budgetår.
e) Förvaltningen
beräknar medelsbehovel för nästa budgetår under del
posten Underhåll av enskilda vägar lill oförändrat 700 000 kr.
O Kostnaderna för maskinpersonal, bränsle, el, vallen m. m. har tidigare inte tagits upp i staten för försvarels fastigheisfond. Fr. o. m. näsla budgetår
Prop. 1976/77:106
14
bör dessa kostnader för fastighelsdrifl redovisas över staten för faslighelsfonden. Motsvarande belopp har inräknats i den hyra som myndigheterna har alt eriägga. Detta innebär alt förevarande utgiftspost för nästa budgetår räknas upp med 171 837 000 kr. och alt inkomstposten Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler höjs med samma belopp.
Föredraganden
Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag att kostnaderna för fastighelsdrifl redovisas över staten för försvarets fastigheisfond. Kostnader för ändamål för vilka delposten till fastighetsdrift är avsedd skall debiteras nytljarna med den verkliga kostnaden enligt uppmätt förbrukning. Eftersom utgifterna på delposten därigenom direkt kommer att balanseras av hyresinkomster bör delposten till fastighetsdrift vara av förslagskaraktär. Detta medför att hela förevarande utgiftspost av budgettekniska skäl kommer all las upp förslagsvis. Jag vill emellertid understryka all del endast är delposten till fastighelsdrifl som skall vara förslagsvis. Någon ändring i delta hänseende beträffande övriga delposter är inte åsyftad.
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under kasernbyggnaders delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 390 590 000 kr. Jag har härvid dels räknat med ell oförändrat belopp av 1,8 milj. kr. för underiiåll av byggnader som är belägna på nya övningsfält och som inte har värderats in i fonden, dels tagit upp utgifterna för fas-tighetsdrifi i prislägel den 1 februari 1976 i stället för i ell beräknat medelprisläge för budgetåret 1977/78 som fortifikationsförvaltningen föreslagit.
A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Försvarets forskningsanstalts delfond
1975/76 Utgift 2 209 388
1976/77 Anvisat 2 326 000
1977/78 Förslag 2 639 000
1976/77 Beräknad ändring 1977/78
Byggnads- Föredragan-
styrelsen den
a) Löpande reparation och underhåll av byggnader m. m.
b) Iståndsäiiningsarbeien m. m.
2 126 000 -313 000 -1-313 000
200 000 2 326 000 -1-313 000 +313 000
Prop. 1976/77:106 '5
Byggnadsstyrelsen
a) Det per den 30 juni 1976 bokförda byggnadsvärdet var 90 388 022 kr., varav 4 049 150 kr. för äldre byggnader och 86 338 872 kr. för nyare byggnader.
Medelsbehovel för löpande reparation och underhåll av byggnader m. m. har, sedan värdet av nyare byggnader reducerats lill 1935 års prisnivå, beräknats lill avrundat 2 439 000 kr. enligt följande sammanställning.
|
|
Byggnadsvärde |
Indexkorri- |
Reparations- |
|
|
reducerat lill |
gerad under- |
medel |
|
|
1935 års pris- |
hållsprocenl |
|
|
|
nivå |
|
|
|
Äldre byggnader |
4 049 150 |
13.38 |
541 776 |
|
Nyare byggnader över |
|
|
|
|
9 år |
20 241 255 |
8.92 |
1 805 520 |
|
Nyare byggnader under |
|
|
|
|
9 är |
2 054 894 |
4,46 |
91648 2 438 944 |
b) För iståndsättningsarbeten m. m. beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet för nästa budgetår till 200 000 kr. Medlen avses för ombyggnad av äldre laboratorier m. m. samt för ändrings- och inredningsarbeten föranledda av forskningsförsök.
Föredraganden
Med hänvisning til) sammanställningen förordar jag att under försvarets forskningsanstalts delfond lill reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 2 639 000 kr.
B. Avsättning till värdeminskningskonto
De tillgångar som är bokförda på försvarets fastigheisfond skrivs av enligt vissa allmänna grunder. För tillgångar som beslår av mark sker ingen avskrivning alls. För objekt på befästningars delfond sker grundavskrivning med 100 96 vid anskaffningslillfällel. I övrigl sker grundavskrivning med 50 % utom för förvaltningsbyggnader för vilka grundavskrivning sker med 25 %. Avskrivningstiden är 40 år i normalfall och 60 år för förvaltnings-byggnader.
Förgrundavskrivningen anvisas anslag på statsbudgetens driftbudget under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar. Medel till den åriiga avsättningen till värdeminskningskonlo förs upp på faslighetsfondens stat. Den åriiga avsättningen påbörjas under andra budgetåret efter det då byggnaden färdigställts.
Prop. 1976/77:106 16
B 1. Avsättning till värdeminskningskonto: Befästningars delfond
1975/76 Utgift 6 626 165
1976/77
Anvisat 6 635 000
1977/78 Förslag 6 800 000
Forliftkaiionsförvaliningen
För näsla budgetår beräknas medelsbehovet lill 6,8 milj. kr.
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med forlifikalionsförvallningens förslag all till avsättning till värdeminskningskonto under befästningars delfond beräknas 6,8 milj. kr.
B 2. Avsättning till värdeminskningskonto: Kasernbyggnaders delfond
1975/76 Utgift 23 245 971
1976/77
Anvisat 24 250 000
1977/78 Förslag 28 300 000
Forti/ikationsföiyaliningen
För nästa budgetår beräknas medelsbehovel lill 28,3 milj. kr.
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med forlifikationsförvaltningens förslag all lill avsättning lill värdeminskningskonlo under kasernbyggnaders delfond beräknas 28,3 milj. kr.
B 3. Avsättning till värdeminskningskonto: Försvarets forskningsanstalts delfond
1975/76 Utgift 1022 880
1976/77
Anvisat 1028 000
1977/78 Förslag 1035 000
Byggnadsstyrelsen
För nästa budgetår beräknas medelsbehovet lill 1 034 000 kr.
Prop. 1976/77:106 17
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med förslag av riksrevisionsverkei alt lill avsättning till värdeminskningskonto under försvarels forskningsanstalts delfond beräknas 1 035 000 kr.
C. Hyres- och arrendeutgifter m. m.
C I. Hyres-och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden: Befästningars delfond
1975/76 Utgift 5 844 110
1976/77
Anvisat 6 400 000
1977/78 Förslag 8 800 000
Fortiflkationsfönaltningen
Medelsbehovet under denna post för nästa budgetår beräknas till 8,8 milj. kr. eller 2,4 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Av del föreslagna beloppet avses 5 milj. kr. för förhyrning av drivmedelsanläggningar, 1,8 milj. kr. för engångshyra för vissa utrymmen i en anläggning som tillhör en annan statlig myndighet, 500 000 kr. för andra förhyrningar, 1,1 milj. kr. för arrenderingar och 400 000 kr. för utgifter i samband med förhyrningar.
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med forlifikationsförvaltningens förslag att till hyres-och arrendeuigifterm. m. förav fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden under befästningars delfond beräknas 8,8 milj. kr.
C 2. Hyres-och arrendeutgifter m. m. förav fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden: Kasernbyggnaders delfond
|
1975/76 |
Utgift |
33 905 028 |
|
1976/77 |
Anvisat |
35 000 000 |
|
1977/78 |
Förslag |
38 000 000 |
Fortifikationsförvallningen
Medelsbehovel under denna post för näsla budgetår beräknas lill 38 milj. kr. eller 3 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Av det föreslagna beloppet avses 31 milj. kr. för hyresuigifier, 800 000 kr. för arrendeuigifier och 6,2 milj. kr. för utgifter i samband med förhyrningar.
Prop. 1976/77:106 18
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med forlifikationsförvaltningens förslag att till hyres-och arrendeuigifterm. m. förav fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden under kasernbyggnaders delfond beräknas 38 milj. kr.
C 3. Hyres-och arrendeutgifter m. m. För av fonden förhyrda lokaleroch arrenderade markområden: Försvarets forskningsanstalts delfond
|
1975/76 Utgift |
557 702 |
|
1976/77 Anvisat |
632 000 |
|
1977/78 Förslag |
560 000 |
|
Byggnadsstyrelsen |
|
För näsla budgetår beräknas de sammanlagda hyreskostnaderna till 560 000 kr. eller 72 000 kr. mindre än för innevarande budgetår.
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag att till hyres- och arrendeuigifier m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden under försvarets forskningsanstalts delfond beräknas 560 000 kr.
D. Överskott
D 1. Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Befästningars delfond
1975/76 Utgift 21556 985
1976/77
Anvisat 21515 000
1977/78 Förslag 16 140 000
Fortifikationsförvaltningen
För alt fS balans i staten bör 15 930 000 kr. tas upp under denna post för nästa budgetår.
Föredraganden
Jag förordar all lill överskott all tillföras statsbudgetens driftbudget under befästningars delfond beräknas 16 140000 kr.
Prop. 1976/77:106 '9
D 2. Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Kasernbyggnaders delfond
1975/76 Utgift 96 003 498
1976/77 Anvisat 109 298 000
1977/78 Förslag 118 384 000
Foriiftkaiiotts/Örva/tningen
För att fa balans i staten bör 114 784 000 kr. tas upp under denna post för näsla budgetår.
Föredraganden
Jag förordar att till överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under kasernbyggnaders delfond beräknas 118 384 000 kr.
D 3. Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Försvarets forskningsanstalts delfond
|
1975/76 Utgift |
7 544 418 |
|
1976/77 Anvisat |
7 553 000 |
|
1977/78 Förslag |
7 377 000 |
|
Byggnadsstyrelsen |
|
För att fa balans i staten bör 7 378 000 kr. tas upp under denna post för nästa budgetår.
Föredraganden
Jag förordar i enlighet med förslag av riksrevisionsverkei att till överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under försvarets forskningsanstalts delfond beräknas 7 377 000 kr.
Inkomster
A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler
Under denna rubrik redovisar fortifikationsföialtningen de belopp som tillförs befästningars och kasernbyggnaders delfonder dels i form av ersättning för av myndigheterna disponerade lokaler, anläggningar och markområden, dels i form av anslag för iståndsättning av befästningar och kaserner. Vidare redovisar byggnadsstyrelsen under rubriken del belopp som tillförs försvarets forskningsanstalts delfond i form av lokalhyror.
Prop. 1976/77:106 20
Lokalhyror
Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen beräknar den ersättning som statsmyndigheterna skall erlägga i form av lokalhyror lill sammanlagt 645 521 000 kr. Härvid har fortifikationsförvaltningen tagit upp det belopp som myndigheterna skall eriägga för fastighelsdrifl i ell beräknat medelprisläge för budgetåret 1977/78. Vid beräkningen av utgifterna för fastighelsdrifl har jag tidigare anfört alt dessa bör tas upp i prislägel den 1 februari 1976. Samma prisläge bör användas vid inkomstberäkningen för den del av lokalhyrorna som avser fastighelsdrifl. Den ersättning som myndigheterna skall eriägga i form av lokalhyror bör därför las upp med sammanlagt 605 765 000 kr. Av detta belopp skall 180 730 000 kr. tillföras befästningars delfond, 413 424 000 kr. kasernbyggnaders delfond och II 611 000 kr, försvarets forskningsanstalts delfond. Behovet av medel för lokalhyror har tagits upp av de nyttjande myndigheterna i deras anslagsframställningar.
Isiåndsätiningsanslag
De beräknade utgifterna på delposterna Iståndsättning av befästningar m. m., Iståndsättning av fiygfält och Iståndsättning av byggnader m. m. i vad avser befästningars och kasernbyggnaders delfonder har redovisats i det föregående. Täckning för dessa utgifter ingår inte i de lokalhyror som fortifikationsförvaltningen har bestämt. I stället skall utgifterna på dessa delposter balanseras mot inkomster som härrör sig från de särskilda drifi-budgelanslagen lill islåndsällning av befästningar och kaserner. Dessa anslag skall i sin helhet tillföras inkomstsidan i sialen för försvarels fastighetsfond. Beloppen framgår av följande sammanställning.
Anslag Iprop. 1976/ Härav skall följande belopp
77:100(bil.7) tillföras
och i prop. om in
riktningen av sä
kerhetspolitiken
och lotalförsvarels----------------------
forisatta ulveck- Befästningars Kasernbyggna-
ling föreslagna be- delfond ders
delfond
lopp för 1977/78
B 3. Arméförband: Islånd
sällning av befäst
ningar och kaserner 75 000 000 450 000 74
550 000
C 3. Marinförband: Istånd
sättning av befäst
ningar och kaserner 26 000 000 5 000 000 21000
000
D 3. Flygvapenförband:
Iståndsättning av
befästningar och
kaserner 32 000 000 3 500 000 28
500 000
Prop. 1976/77:106 21
|
Anslag |
Iprop. 1976/ |
Härav skall |
följande belopp |
|
|
77:100 (bil. 7) |
lill föras |
|
|
|
och i prop. om in- |
|
|
|
|
riktningen av sä- |
|
|
|
|
kerheispolillken |
|
|
|
|
och lotalförsvarels |
|
|
|
|
|
| |
|
|
fortsatta utveck- |
Refiislningars |
Kasernbyggna- |
|
|
ling föreslagna be- |
delfond |
ders delfond |
|
|
lopp för 1977/78 |
|
|
|
E 8. Central och högre |
|
|
|
|
regional ledning; |
|
|
|
|
Islåndsällning |
|
|
|
|
av befästningar |
|
|
|
|
och kaserner |
19 700 000 |
14 300 000 |
5 400 000 |
|
F 23. Gemensamma myndig- |
|
|
|
|
heter m. m.: Istånd- |
|
|
|
|
sättning av befäst- |
|
|
|
|
ningar och kaserner |
3 300 000 |
500 000 |
2 800 000 |
|
|
1S6 000 000 |
23 750 000 |
132 250 000 |
Beträffande försvarets forskningsanstalts delfond ingår täckning för de beräknade utgifterna för iståndsätlningsarbeten m. m. i den lokalhyra för Ibrskningsanslallen som byggnadsstyrelsen har beräknat.
Jag förordar att till ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler beräknas (605 765 000 -t- 156 000 000) 761 765 000 kr. varav 204 480 000 kr. under befästningars delfond, 545 674 000 kr. under kasernbyggnaders delfond och 11611000 kr. under försvarets forskningsanstalts delfond.
B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden
Inkomsterna för nästa budgetår under denna post beräknar jag i likhet med fortifikationsförvaltningen lill 10 650 000 kr. Detta innebär en ökning med 50 000 kr. i förhällande til) innevarande budgetår. Av de beräknade inkomsterna hänför sig 650 000 kr. lill befästningars delfond och 10 milj. kr. till kasernbyggnaders delfond.
C. Inkomster av övnings- och skjutfålt
I likhet med fortifikationsförvaltningen beräknar jag inkomsterna av övnings- och skjuifäll till 10 milj, kr. eller 2,2 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Av de beräknade inkomsterna hänför sig 400 000 kr. till befästningars delfond och 9,6 milj. kr. lill kasernbyggnaders delfond,
D. Diverse inkomster
Inkomsterna för nästa budgetår under denna post beräknar jag i likhet med fortifikationsförvaltningen lill 12,3 milj. kr. varav 2,3 milj. kr. under befästningars delfond och 10 milj. kr. under kasernbyggnaders delfond. Un-
Prop. 1976/77:106 22
der kasernbyggnaders delfond har därvid tagits upp även de ränteinkomster som beräknas uppkomma med anledning av försäljningen av vissa delar av Järvafältet. Dessa ränteinkomster har beräknats till 8 milj. kr.
Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen
att godkänna det förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78 som finns fogat till detta protokoll som bilaga-
Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredraganden har lagt fram.
Prop. 1976/77:106 23
Bilaga
Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter enligt staten för budgetåret 1976/77 samt enligt förslaget till stat för budgetåret
1977/78
Inkomster 1976/77 1977/78
A. Ersänning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:
|
1. Befästningars delfond |
138 690 000 |
204 480 000 |
|
2. Kasernbyggnaders delfond |
372 627 000 |
545 674 000 |
|
3. Försvarets forsknings- |
|
|
|
anstalts del fond |
11519000 |
11611000 |
|
|
522 836 000 |
761 765 000 |
|
B. Hyror och arrenden för till |
|
|
|
enskilda upplåtna lokaler och |
|
|
|
markområden: |
|
|
|
1. Befästningars delfond |
600000 |
650 000 |
|
2. Kasernbyggnaders del fond |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
10 600 000 |
10 650 000 |
C. Inkomster av övnings- och skjuifölt:
1. Befästningars delfond
2. Kasernbyggnaders delfond
D. Diverse inkomster:
1. Befästningars delfond
2. Kasernbyggnaders del fond
Summa kr.
|
300 000 |
400000 |
|
7 500 000 |
9 600 000 |
|
7 800 000 |
10 000000 |
|
2 250 000 |
2 300 000 |
|
10 000000 |
10 000 000 |
|
12 250 000 |
12 300 000 |
|
553 486 000 |
794 715 000 |
Prop. 1976/77:106
24
Utgifter
A. Reparations- och underhållskostnader m. m.:
1. Befästningars delfond, förslagsvis
2. Kasernbyggnaders delfond, .förslagsvis
3. Försvarets forskningsanstalts delfond
|
1977/78 |
1976/77
107 290 000 176 090 000
231579 000 390 590 000
2 326 000 2 639 000
341 195 000 569 319 000
B. Avsättning till värdeminskningskonto:
1. Befästningars delfond, förslagsvis
2. Kasernbyggnaders delfond, .förslagsvis
3. Försvarets forskningsanstalts del fond, förslagsvis
|
6 800 000 |
6 635 000
24 250 000 28 300 000
1 028 000 1 035 000
31 913 000 36 135 000
C. Hyres- och arrendeut-gtfter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade markområden:
1. Befästningars delfond, förslagsvis
2. Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis
3. Försvarets
forsknings
anstalts delfond,
förslagsvis
|
8 800 000 |
6 400 000
35 000 000 38 000 000
632 000 560 000 42 032 000 47 360 000
Överskott alt tillföras statsbudgetens driftbudget:
1. Befästningars delfond
2. Kasernbyggnaders del fond
3. Försvarets forskningsanstalts delfond
Summa kr.
21515 000 16 140000
109 298 000 118 384 000
7 533 000 7 377 000
138 346 000 141901000
553 486 000 794 715 000
Gotab. Stockholm 1977 54.394